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邓州市审计局审计结果公告 2023年第5号 邓州市水利局2022年度预算执行情况审计结果

邓州市审计局审计结果公告

2023年第

 

邓州市水利局2022年度预算执行情况审计结果 

 

邓州市审计局自2023年3月15日至2023年5月30日,对市水利局及所属单位2022年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

邓州市水利局邓州市政府下属一级预算单位主要职责是贯彻落实党和国家关于水利工作法律、法规和方针、政策,拟订邓州市水利发展战略规划,编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,指导农村水利工作,开展全市水利科技和外事工作等。邓州市水利局机关内设行政审批服务科、人事科、运行管理科等9个职能科室刘山水库管理所、节水办、水政监察大队等16个所属单位其中7个二级预算单位。市水利局机关共有编制16人。其中:行政编制14人,事业编制2人;离退休人员35人。

2022年,财政局批复水利局(部门合计)年初预算6709.97万元。其中:基本支出1221.9万元(包括工资福利支出1059.55万元,商品和服务支出80.52万元,对个人和家庭的补助81.83万元),项目支出5488.07万元。

二、审计评价意见

本次重点审计了邓州市水利局及节水办、刘山水库等7个所属单位,并对有关事项进行了延伸审计。审计结果表明:市水利局会计信息基本真实反映了系统内财政预算执行、财政财务收支状况。但审计也发现部分项目进展缓慢、存量资金未上交财政、预算编制不完整等问题,需要进一步纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

(一)部门贯彻落实重大经济政策和完成重点工作任务方面

1.未按要求时限完成区域地表水置换工作。

2.未按上级要求时限完成小型水库管理体制改革任务。

3.部分项目进展缓慢,未按合同时间完工。

4.重点项目完工未及时组织验收。

(二)财政资源统筹方面

存量资金6.59万元未上缴财政。

(三)部门预算编制执行及非税收入征收方面

1.预算编制不完整。

2.其他应收款长期挂账未及时清理。

3.未进行政府采购9.11万元。

(四)部门本级重大经济事项方面

工程质保证金长期滞留未清退。

(五)行政事业性国有资产管理方面

1.应计未计固定资产0.77万元。

2.固定资产未进行登记造册。

(六)内控制度和内审制度建立健全执行方面

1.内审机构未有效发挥其职能。

2.原始凭证不符合规定4.26万元。

四、审计处理情况和建议

对上述问题,邓州市审计局已依法出具审计报告,并提出了处理意见和建议:一是应认真贯彻和执行好党和国家、上级部门重大决策部署,推进重点工作任务、责任目标按时完成。二是应认真学习、执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法律法规,统筹安排财政资源,认真编制部门预算。三是要加大本部门国有资产管理管理力度,建立健全本部门国有资产管理制度,严格执行政府采购和国有资产管理相关规定。四是要建立健全各项财务规章制度,做好单位的内部控制和财务管理,加强内部审计监督,管好用好财政资金。   

五、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,经过审计督促,对于贯彻落实重大经济政策和完成重点工作任务、财政资源统筹方面存在的问题,市水利局已全面整改。联合水务集团及属地乡镇政府逐一进行排查关停自备井,出台完善了相关制度,加强管理;存量资金已上缴国库。对于部门本级重大经济事项、国有资产管理方面存在的问题,市水利局已相关履约保证金退回,固定资产已登记入账并补记了财务凭证其他问题已制定了整改措施,加强了管理,具体整改结果由市水利局向社会公告。

 

 

主办单位:邓州市审计局办公室

  址:北京大道北段东侧

邮政编码:474150

电话(局办公室):0377--62191595

 

创建时间:2023-12-15 16:53
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